.目的
驗證公司質量管理體系是否符合如下要求,以便進行持續的改進:
a. ISO9001:2000標準的要求、相關法律法規的要求
b. 公司質量手冊、程序文件和管理制度規定的要求
c. 產品實現策劃的要求
2.范圍
本程序適用于公司對質量管理體系的自我檢查評價過程。
3.相關文件
3.1 《糾正和預防措施控制程序》
4.定義
(無)
5.職責
5.1 QA部負責策劃內部質量體系審核。
5.2管理者代表負責監督內部質量體系審核,主持首、末次會議,審批審核計劃、審核報告。
5.3各職能部門負責支持與配合內部質量體系審核工作,完成本部門范圍的改進活動。
6.程序說明
6.1內部質量體系審核的策劃
6.1.1 QA部根據管理者代表的意圖制定公司的《內部質量體系審核年度計劃》,
呈管理者代表審批后,發布至各部門。內部質量體系審核年度計劃應覆蓋
ISO9001:2000標準的適合本公司的所有條款及所有與質量管理體系有關的職
能部門和作業場所。
6.1.2在實施內部質量體系審核前,由QA部組織經考核合格的內審員成立內部審核小組,由管理者代表并指定組長。
6.1.3內部審核小組根據內部質量體系審核年度計劃所安排的審核要求,進行審核活動的具體策劃。策劃時應考慮受審核的過程或區域的狀況、重要性和以往對其審核的情況。策劃的內容應包括:審核目的、審核范圍、審核依據、審核時間、審核方法、審核員分派等。審核員的分派應讓其獨立于受其審核的部門。把策劃的結果編制成《內部質量體系審核計劃》,呈管理者代表審批后,至少在首次會議三天前發放至受審核部門。
|