7.3.1資料分析
7.3.1.1各相關責任單位應合理使用適用之資料,如制程狀況、特采狀況、審核結果、質量記錄、客戶滿意度調查等,加以分析研究并免除發生不合格現象之潛在因素,提出改善對策,并以切實執行,品質部負責作糾正措施有效性確認,相關記錄應予以保存。
7.3.1.2以上糾正預防措施執行一段時間經追蹤確認確實有效時,相關單位應及時建立或修訂相關標準或程序,按《文件與資料控制程序》要求嚴格執行并記錄。
7.3.1.4所有糾正預防和改進措施的實施狀況及結果由品質部記錄于《糾正、預防和改進措施實施情況一覽表》。
八、質量記錄
8.1《供應商品質異常檢討表》
8.2《客戶投訴(抱怨)整改8D報告》
8.3《糾正和預防措施處理單》
8.4《糾正、預防和改進措施實施情況一覽表》
|